PARAPETROL a.s.
Informácie
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43240054 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 861,10 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
44240989 | asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 620,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
43240998 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 123,04 € | 08.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
41240626 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 249,21 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
43240946 | Studená asfaltová zmes - cestmajstr. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 524,00 € | 24.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
42240513 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 347,00 € | 22.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
43240721 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 6 940,08 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
43240640 | Asfaltový prenetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 470,04 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
45240324 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 555,20 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
41240324 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 457,41 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
43240605 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 776,03 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
43240523 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 7 981,09 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
43240522 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 468,00 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
44240448 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 11 097,60 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
46240246 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 8 674,80 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
41240260 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 219,52 € | 27.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
42240276 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 4 161,60 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
45240264 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 554,88 € | 27.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
44240227 | studená asfaltová zmes-canader Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 262,00 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
41240118 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 248,48 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |