Ferimex IT spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Ferimex IT spol. s r.o.
- IČO: 36460010
- Adresa: Továrenská 32 32, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45210179 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 100,45 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
45210180 | materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 152,65 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
45210190 | hutný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 147,65 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
45210226 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 158,04 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
45210246 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 19,50 € | 30.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
45210299 | hutný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 144,52 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
45210384 | Hutný mat. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 1 258,32 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
45210391 | Materiál+hut.mat | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 277,36 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
45210464 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 558,12 € | 31.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
45210468 | Spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 113,40 € | 31.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
45210528 | Spojovací a dielenský mat. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 35,30 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
45210730 | Materiál a náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 149,99 € | 31.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
45210784 | Náradie, materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 100,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
45210785 | Náradie, materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 136,29 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
45210871 | Spojovací mat. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 39,85 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
45220045 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 65,52 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
45220117 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 92,75 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
45220180 | Materiál na SL344AB a cesmaj.4521, 4523 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 62,17 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
45220202 | Sieť betonárska | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 71,40 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
45220209 | Uholník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ferimex IT spol. s r.o. | 36460010 | 143,18 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |