Objednávka č. 0058-R45/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
  • Funkcia: generálny riaditeľ SUC PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0058-R45/2024
  • Popis objednaného plnenia: technická a emisná kontrolla
  • Dátum vyhotovenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 2 070,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45240405 TK SL590YE, SL507YD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 210,00 € 23.07.2024 02.08.2024 Faktúra
45240416 TK SL025BP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 50,00 € 29.07.2024 22.08.2024 Faktúra
45240417 TK na SL507YD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 100,00 € 29.07.2024 22.08.2024 Faktúra
45240484 TK a skúška bŕzd na SL025BP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 100,00 € 19.08.2024 07.09.2024 Faktúra
45240535 TK a EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 300,00 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
45240545 TK a EK SL196AS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 150,00 € 23.09.2024 08.10.2024 Faktúra
45240560 TK aEK na SL503BP, SL196AS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 300,00 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
45240587 TK a EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 150,00 € 08.10.2024 31.10.2024 Faktúra
45240609 TK a EK na SL226CB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 100,00 € 21.10.2024 31.10.2024 Faktúra
Tlačiť