43231080 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
72,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231076 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
249,77 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231074 |
oprava vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
771,44 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231073 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
1 909,20 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230696 |
r.24 mazací sprej HHS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
868,20 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230358 |
Nájom nebytových priestorov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230690 |
Štvrťročný paušalny poplatok / lekarské prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
68,00 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230694 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.11.23 - 8.2.24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231065 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 09.11.2023-08.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231072 |
poivnné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230694 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsoben prevádzkovou činosťou 09.11.2023-08.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230653 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2023 - 8.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230603 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.11.2023 - 08.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231063 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 639,95 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230695 |
Autorsky dozorb- Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
1 224,00 € |
24.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231082 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
393 406,38 € |
24.10.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230649 |
internetové služby za 10/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230648 |
internetové služby za 09/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231067 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
326,84 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230650 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
394,46 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230599 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 282,99 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231052 |
vodné,stočné Prešov 22.4.-16.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 475,64 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230688 |
ND - kubota M115 CXI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
316,80 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230651 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
484,97 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231053 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 352,31 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230687 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 588,49 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230692 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS - september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231071 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
277,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230646 |
PZS 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
50,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231061 |
dohľad nad prac.prostredím 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
90,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |