Faktúra č. 41230650

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230650
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 394,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0191-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0191-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 394,46 € 02.10.2023 02.10.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť