48230195 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
303,44 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230194 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 334,51 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230532 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230531 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230530 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230529 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230528 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,44 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230527 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230307 |
Softvér MS Office Home and Busines 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230261 |
Dodanie softvérov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230280 |
software MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230266 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
392,40 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230192 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t,traktorov,mechan.a vozíkov za 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 678,40 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230191 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230193 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 342,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230257 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230258 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 578,54 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230259 |
Školenie ošetrenia podvozkov nákladných automobilov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
6 918,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
24 386,45 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230256 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 670,04 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230300 |
Serv. prehliadka HE Z309 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
676,80 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230301 |
Odkanal.komunikácii 5/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 929,43 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230278 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230306 |
Asf.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 179,62 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230305 |
Asf.emulzia,drvené kamenivo 2-5 mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230304 |
Kontrola obmedz. rýchlosti - HE 907 CJ, HE 117 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
252,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230303 |
EK - HE 715 CE,HE 648 CE,HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 932 CJ,HE 907 CJ,HE 417 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
392,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230302 |
TK - HE 715 CE,HE 648 CE,HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 932 CJ,HE 907 CJ,HE 417 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
480,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230294 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 854,96 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230293 |
Cement 42,5 N |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
673,14 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |