41230365 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230364 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230363 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230362 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230361 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230360 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230359 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230358 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230223 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230225 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
151,25 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230625 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 30.06.2023 - sklad, cestm. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
249,50 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230621 |
Preddavok - zemný plyn na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,00 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230370 |
Vodné a stočné od 14.12.22 - 23.6.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 081,46 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230628 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
53,70 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230389 |
Stavebný materiál na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
193,82 € |
03.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230226 |
Konzultačné služby vo VO - diagnostika mostných objektov PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
3 900,00 € |
03.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230313 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230312 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230311 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230310 |
Elektrická energia ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230309 |
Zemný plyn ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
135,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230307 |
Zemný plyn SL - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230618 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 457,43 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230617 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 748,82 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230334 |
Elektrina OM Bodružal 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230333 |
Elektrina OM Mlynárovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230332 |
Elektrina OM Radoma 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230331 |
Elektrina OM Kružľová 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230330 |
Elektrina OM Staškovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230329 |
Elektrina OM Bukovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |