Faktúra č. 42230389

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230389
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál na mosty
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 193,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0099-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0099-42/2023 Stavebný maateriál na mosty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lepal Technik spol. s.r.o. 36505455 193,83 € 14.06.2023 23.06.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblasstný riaditeľ Objednávka
Tlačiť