43220050 |
diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
43,20 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220025 |
Brity na SL365CC a SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 265,60 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220017 |
šnek inertný pravý a ľavy VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 100,00 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220048 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
201,00 € |
27.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220027 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 212,76 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48220018 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220014 |
ND a materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
252,28 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220019 |
Nájomné od 1.1. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220039 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
584,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220037 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
52,10 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220038 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220010 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
118,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220009 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,38 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220013 |
Stravné lístky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 480,23 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220021 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 888,94 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220046 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 775,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220047 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 577,60 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220011 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220020 |
Servis GPS HE 575 BK,HE 956 AD,HE 117 CO,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
819,00 € |
26.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46220008 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220035 |
diagnostika vozidla DACIA DUSTER, E. Č. PO 017 GD /4422/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
11,88 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220045 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 563,20 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220021 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
25.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220012 |
Pracovné naradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
189,53 € |
25.01.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45220018 |
kredit PHM 1.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,70 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45220019 |
telefóny a internet 3.12.-4.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
594,31 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42220018 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
440,40 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43220042 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,74 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |