41210656 |
benzín KK 16.9 -30.9.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
441,83 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210651 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210966 |
plyn 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210965 |
plyn 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210964 |
plyn 10/2021-N.šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210963 |
plyn 10/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210962 |
plyn 10/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210549 |
záloha plyn 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210644 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210643 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210655 |
Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
29 952,00 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210971 |
dopravné služby nákl.motor.vozidlom s hydraul.rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 638,00 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210968 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
241,16 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210970 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
883,27 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210969 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
22 409,00 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210967 |
strážna služba 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 189,12 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211006 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
03.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210644 |
elektrina 10/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210643 |
elektrina 10/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210642 |
elektrina 10/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210641 |
elektrina 10/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210640 |
elektrina 10/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210639 |
elektrina 10/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210638 |
elektrina 10/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210637 |
elektrina 10/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210636 |
elektrina 10/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210635 |
elektrina 10/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210634 |
elektrina 10/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210667 |
Stavebný mat. - c.II/558 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
148,44 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210666 |
Stavebný mat.- c.I/74 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
184,20 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |