43211079 |
Dobropis - kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-214,56 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210374 |
Telekomunikačné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-134,78 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210676 |
Pretesnenie hydrau.valca snehovej radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
95,76 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210373 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
537,92 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211086 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 167,07 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210675 |
kredit PHM - 01.10..-15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
435,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210694 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
711,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210674 |
ND na elektrocentrálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
|
350,70 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44211055 |
servis.prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
322,58 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210686 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
36,96 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210372 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 321,98 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210720 |
Kredit PHM od 4.-15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
693,61 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210370 |
STD 9/2021 Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210585 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
350,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211049 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 925,77 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210586 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210584 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,64 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210664 |
Vyúčtovanie PZP SL600BO 01.01.2020-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-29,32 € |
21.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210689 |
ND, stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
270,50 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210688 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
283,22 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210687 |
Vyzutie, prezutie, oprava defektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
95,60 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210672 |
Výpočtová tech.pre stav.technika (Galla) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 387,20 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210701 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 401,22 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210691 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210667 |
TK a EK SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210663 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
72 476,12 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210696 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
22 161,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210666 |
Telefóny a internet, GPS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,08 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210690 |
Čistiace potreby, OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
981,43 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210665 |
Asis.a serv. služba ku kolesovému rýpadlu SL Z134 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |