42210765 |
Stavebný mat. - opr.m.M1340 III/3839 Adidovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
169,61 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210770 |
Prídavné zariadenie za traktor - priekopová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
17 016,00 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211106 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210726 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
330,74 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211096 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 667,12 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210382 |
STD 10/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210753 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.11.21 - 8.2.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210380 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
243,47 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210723 |
zemný plyn 11/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210722 |
zemný plyn 11/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210702 |
Zemný plyn SSV- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210701 |
Zemný plyn ML- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211121 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
14 000,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211124 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211123 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211102 |
plyn 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211101 |
plyn 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211100 |
plyn 11/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211099 |
plyn 11/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211098 |
plyn 11/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210758 |
Zemný plyn 11/21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210757 |
Zemný plyn 11/21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210756 |
Zemný plyn 11/21 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210755 |
Zemný plyn 11/21 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210754 |
Zemný plyn 11/21 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210752 |
KASKO hav.poist. - zánik HE 772 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
146,05 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210703 |
Zemný plyn SL- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210751 |
El.energia11/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210750 |
El.energia 11/21 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210749 |
El.energia 11/21 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |