Faktúra č. 42210765

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210765
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný mat. - opr.m.M1340 III/3839 Adidovce
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 169,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0253-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0253-42/2021 Stavebný materiál - most M1340 3839-004A Adidovce cestmajsterstvo Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lepal Technik s.r.o. 36505455 169,61 € 05.10.2021 07.10.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť