44210255 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 561,86 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210087 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210086 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210181 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,55 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210162 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
653,41 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210258 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
115,44 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
176,22 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210257 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
702,82 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210192 |
nože na lyžice nakladačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KL-CONSTRUCT s.r.o. |
43769845 |
|
276,00 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210186 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
157,52 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210187 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
142,58 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210189 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Izvorský VOREX |
43195580 |
|
569,04 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210195 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
284,38 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210196 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,19 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210168 |
oprava elektrických brán - umyvárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
408,96 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210187 |
Vyzutie, prezutie, obutie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
46,90 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210184 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
156,30 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210182 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
133,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210181 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
195,40 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210175 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
103,32 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210162 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210179 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
297,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210191 |
mazivá, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210183 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
6 678,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210165 |
záručný a pozáručný servis VT 962 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
213,65 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210180 |
bezpečnostná strážna služba 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210163 |
most Zborov I/77-055M 3922 - úprava materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
295,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210180 |
Vrecia čierne LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210198 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
194,12 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |