46210247 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
258,20 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210216 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210217 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
266,98 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210116 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
189,66 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210242 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 222,80 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210210 |
oprava HV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vaľko |
43222455 |
|
222,00 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210209 |
kamenivo LKT a HDK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
293,32 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210239 |
Zásobníky na utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
289,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210238 |
Elektroinštalačný, čist.,dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
216,30 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210237 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
473,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210236 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
125,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210395 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
718,08 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210241 |
Zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač KOVACO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210397 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 967,24 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,33 € |
27.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210211 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
127,80 € |
27.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210208 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
27.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210207 |
merač dĺžok vozoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210211 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
521,36 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210248 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
534,60 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210215 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
91,55 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210212 |
nástroje, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
125,22 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210342 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
272,90 € |
27.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210343 |
vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hapel, s.r.o. |
46684301 |
|
1 960,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210240 |
Ostatný materiál - postrek na burinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
252,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O005 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
75,00 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210396 |
poistenie zodpoved. za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
27.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O003 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 582,22 € |
27.04.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210341 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.5-8.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210228 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |