44211320 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Kaňuk - CHICO Auto- moto |
30651638 |
|
594,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211334 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
998,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211313 |
úprava odvodň. priekopy v križovatke ciest II/545 a III/3433 v obci Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
2 822,34 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211336 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211335 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
146,59 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211342 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 053,20 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211339 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
364,63 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211323 |
prezutie pneumatík PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211322 |
prezutie pneumatík návesu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
88,30 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211321 |
prezutie pneumatík PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211328 |
Protokoly o skúškach tesnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211318 |
palivo-koks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
|
3 500,28 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211337 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
377,15 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211332 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
17,99 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211333 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
90,50 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211315 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
6 636,61 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210853 |
Výmena výdajných stojanov PHL SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
8 670,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211314 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 720,16 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210852 |
Preddefinovaný text |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 800,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211340 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 747,79 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211319 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 612,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211318 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 933,26 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210855 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 610,96 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210718 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 494,98 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211320 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 427,90 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210856 |
Vianočné balíčky - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kizová |
43070922 |
|
1 156,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210720 |
vodné a stočné Vranov IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
832,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210851 |
ND, materiál, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210849 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
292,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |