43210522 |
Preddavok- elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210521 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210520 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210519 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210296 |
EK VT105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210295 |
STK VT 105 AB, VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210333 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210332 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210529 |
Diagnostika motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
295,20 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 677,22 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210299 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210324 |
oprava hydraulických valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
748,80 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210311 |
benzín 16.5 - 31.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
155,61 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210322 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,03 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210313 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,85 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210293 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 681,15 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210321 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
111,12 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210320 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
498,48 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210323 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
17,68 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210337 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210462 |
prezutie pneumatík PO 169HL, oprava defektu PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
74,60 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210326 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
41 824,26 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210336 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210297 |
asfaltová zmes VT cesty I.triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
760,42 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210294 |
záručná servisná prehliadka na vozidle VT 034 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
261,18 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210331 |
ND,stavebný, elekroinštalačný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210329 |
Elektroinštalačný materiál, prevádzkové zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
231,70 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210288 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
870,34 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210282 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210288 |
ND -karburátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
57,41 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |