48210513 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
308,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220001 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,18 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 245,52 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220002 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210507 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210506 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210508 |
Predplatné publikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210757 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
87,79 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210769 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210768 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210509 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov. r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210948 |
benzín 17.12 - 31.12..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210511 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 242,15 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210901 |
Kredit PHM 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210898 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
882,68 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211395 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 585,48 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210967 |
Kredit PHM 16.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
641,91 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210947 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210754 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 989,82 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210912 |
zrážková voda z ciest -SL - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 663,90 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210911 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
204,85 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210910 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
840,65 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211412 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,52 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210983 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210965 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210905 |
Internet Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210767 |
telekom poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,54 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210899 |
ZÚC traktorom 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
588,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211398 |
motorová nafta cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 598,11 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |