Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
42230363 Strážna služba 6/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 480,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230360 ND - krovinorezy KR 020201,HN 19-00,HN 21-00,HN 00-80 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 175,97 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
48230240 Technická podpora a systémová správa IS ORIS 6/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 6 843,90 € 12.07.2023 24.07.2023 Faktúra
42230367 Stravovacie karty 7/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 986,20 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
48230241 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 821,00 € 13.07.2023 24.07.2023 Faktúra
42230397 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 684,00 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
42230390 Zemný plyn 7/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 945,00 € 03.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230637 Prístup na internet na obdobie od 01.7.- 31.07.2023 + ostatné služby - zamestnanci obl. PP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,15 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230636 Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Spišské Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230634 Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Vyšné Hágy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230633 Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Slovenská Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230632 Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Vrbov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230341 Internet Stropkov 06/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,93 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230334 Elektrina OM Bodružal 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230333 Elektrina OM Mlynárovce 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230332 Elektrina OM Radoma 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230331 Elektrina OM Kružľová 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230330 Elektrina OM Staškovce 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230329 Elektrina OM Bukovce 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230328 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230327 Plyn Stropkov 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 163,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230326 Plyn Svidník 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 995,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230376 Zemný plyn Čemernianská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 800,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230375 Elektrina 7/2023 Čierne nad Topľou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230374 Elektrina 7/2023 Banské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230373 Elektrina 7/2023 Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230372 Elektrina 7/2023 Nižný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230371 Elektrina 7/2023 Detrík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230370 Elektrina 7/2023 Dlhé Klčovo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230620 Preddavok - zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 945,00 € 03.07.2023 24.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »