41210401 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210215 |
STD Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210425 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
1 212,24 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210424 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
199,70 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210694 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
575,72 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210693 |
Vodné a stočné - cest T: Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
132,29 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210659 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
12,44 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210649 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210647 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
276,97 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210645 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
210,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210461 |
Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
29 468,03 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210657 |
zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
50 501,22 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210387 |
bezpečnostné zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
19 402,87 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210381 |
bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
37 008,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210657 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
45 182,06 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O011 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,32 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210650 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
178,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210593 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
291,77 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210482 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
222,67 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210475 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210377 |
strážna služba 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210429 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210428 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210427 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210426 |
Tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
152,09 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210239 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210488 |
KASKO hav.poist. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 120,13 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210487 |
PZP od 28.5.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210712 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
126,90 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |