Faktúra č. 42210426

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210426
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 152,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0118-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0118-42/2021 Tlačivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Krídla s.r.o. 36466778 152,20 € 28.05.2021 31.05.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť