48230241 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
821,00 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230240 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230239 |
Internet 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230238 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230237 |
Vyjadrenie k PD - Rekonš.križ.na ceste III/3179 s MK pod hradom,V.Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
28,80 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230236 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 879,52 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230235 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 278,96 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230234 |
Meranie hluku a vibrácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 368,00 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230233 |
Oprava vozidla - spoluúčasť PO930IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
66,39 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230232 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6-24.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
185,83 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230231 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 567,28 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230230 |
Etikety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
160,92 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230229 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230228 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230227 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
355,25 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230226 |
Konzultačné služby vo VO - diagnostika mostných objektov PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
3 900,00 € |
03.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230225 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
151,25 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230224 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230223 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230222 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230221 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
52,50 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230220 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
731,17 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230219 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 010,26 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230218 |
Posúdenie vplyvov na životné prostredie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
4 800,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230216 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
801,60 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230215 |
Formuláre pre tlač výpl.pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
804,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230214 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KERGOL J.P., s.r.o. |
31684807 |
|
3 130,56 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230213 |
Predplatné - Úplné znenia zákonov r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
46,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230212 |
Prenájom miestnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
149,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |