Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43230657 Poplatky za hovory z mobilných telefónov za 06/2023 + prístup na internet a paušál od 04.07.2023 - 03.08.2023 - zamestn. oblasti Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 327,96 € 13.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230655 Elektrina 6/2023 cestmajsterstvo KK - vysunuté pracovisko Podspády - vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 28,87 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230654 Ellektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 717,71 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230653 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 781,96 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230652 Elektrika 06/2023 cestmajsterstvo T. Štrba - vyučtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 550,48 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230650 Elektrina 06/2023 cestmajsterstvo Levoča - vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 502,87 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
45230347 Elektrická energia SSV jún 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 582,53 € 30.06.2023 31.07.2023 Faktúra
43230646 Nájomné za fľaše z technických plynov k 30.06.2023 - sklad, cestmajstr. oblasti Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 49,60 € 11.07.2023 31.07.2023 Faktúra
45230308 Zemný plyn SSV - záloha 7/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 473,00 € 01.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230635 Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 cestm. Levoča - Poľanovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,00 € 07.07.2023 31.07.2023 Faktúra
43230621 Preddavok - zemný plyn na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - cestmajsterstvo Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 220,00 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
45230364 Náterové látky pre 4526 dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Chemolak a.s. 31411851 1 884,40 € 19.07.2023 01.08.2023 Faktúra
41230378 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GOTOM, s.r.o. 46950290 98,00 € 10.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230556 rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 78 248,54 € 15.06.2023 01.08.2023 Faktúra
41230376 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 154,80 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
42230410 Odkanal.komunikácii 4-6/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 444,76 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230655 zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 889,03 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230654 zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.4.-30.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 632,02 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
47230387 vodné stočné Kladzany, VT Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 589,62 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
47230386 Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 883,21 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
42230370 Vodné a stočné od 14.12.22 - 23.6.23 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 081,46 € 03.07.2023 01.08.2023 Faktúra
45230368 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 698,40 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230628 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 53,70 € 03.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230645 technická kontrola opakovaná PO 902DO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 35,00 € 04.07.2023 01.08.2023 Faktúra
41230352 lomový kameň triedený, netriedený, PDK fr. 0/32 a fr. 0/90mm Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 8 494,52 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
42230407 D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 36 588,35 € 10.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230557 rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 C.M.R. Slovakia, s.r.o 31721079 86 822,39 € 15.06.2023 01.08.2023 Faktúra
47230465 autobusová doprava pre zamestnancov na výjazdovu poradu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 35341386 440,00 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
47230382 Odstránenie následkov-únik prevádzkových kvapalín na ceste II/554 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 10 420,98 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
45230366 Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 125,28 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »