Faktúra č. 41230378

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230378
  • Popis fakturovaného plnenia: TK, EK
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0118-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0118-41/2023 Technická a emisná kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GOTOM, s.r.o. 46950290 98,00 € 20.06.2023 21.06.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť