45210857 |
Odstr.nevyhovujúceho stavu priepustov na cestách II. a II.tr. - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 468,96 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210856 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
18 937,63 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
554,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210794 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
79 262,34 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210661 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
45 964,57 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210200 |
výstavba skládky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
40 792,32 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210216 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,10 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210122 |
oprava a výroba hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
151,20 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210533 |
výroba hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
157,20 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210449 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210280 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Jadlovský - Sklenárstvo |
10781048 |
|
235,00 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210287 |
Čalunenie nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vasiľ Trudič |
10785159 |
|
250,00 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210360 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikloš Jozef |
10809996 |
|
320,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44211259 |
prenosné elektrické rozpašovače na dezinf.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211275 |
Zariadenie na nanášanie dezinf. prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210816 |
Elektrický rozprašovač na dezinfekciu priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210821 |
Elektrické rozprašovače na dezinfekciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
400,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210850 |
Elektrický rozprašovač na dezinfekciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210452 |
Elektrický rozprašovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210657 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mudríková Anna, Bc. |
1111111 |
|
7,73 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210658 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hodoši Michal |
111111111 |
|
38,66 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210659 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fečková Irena |
1111111111 |
|
425,32 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211347 |
servisná prehliadka traktora PO 585 HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 343,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211309 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
434,48 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210900 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 293,28 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210899 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
602,48 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210225 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
312,78 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210251 |
Záručná servisná prehl. - KUBOTA HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
352,98 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44211055 |
servis.prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
322,58 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210593 |
servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
431,18 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |