41220422 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
895,80 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
41220084 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
295,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220083 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
273,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220109 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
158,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
174,70 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41220178 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
71,59 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42220308 |
Geodet.skúšky zemín- Topoľovka,c.II/558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAVADIAK s.r.o. |
46506829 |
|
777,60 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
47220365 |
dobropis betonova zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-111,12 € |
27.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47220355 |
Betónová zmes Komárany - N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
573,60 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44220603 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 156,56 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220311 |
betónová zmes na opravu mosta Výšny Žipov, Komárany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
792,12 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44221101 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
680,28 € |
23.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220516 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220714 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
891,12 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220574 |
betónova zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
256,68 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42220602 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
577,92 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220854 |
betón C35/45 - Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
51,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220954 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220953 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
559,44 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220946 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
81,60 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220936 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47220573 |
Betónová zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
189,72 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42220673 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42220663 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
371,52 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42220639 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220648 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
643,92 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47220454 |
Betónova zmes na opravu mosta Poša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220511 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
309,60 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220507 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
928,80 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220544 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,16 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |