Faktúra č. 44221101

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44221101
  • Popis fakturovaného plnenia: betón C35/45
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 680,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0310-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0310-44/2022 Betónová zmes C35/45 vrátane dopravy na opravu ríms na moste M6286-003 pred obcou Lažany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 756,24 € 19.09.2022 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť