43240246 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240127 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault Master AA 560 GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240138 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
189,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240139 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
179,94 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240170 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
340,00 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240120 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
380,89 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
230,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240121 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
764,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240143 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240146 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
318,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240141 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
210,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240168 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
341,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240254 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240334 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 090,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240170 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
317,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240050 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online od 19.2.2024-19.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 542,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240070 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
304,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240214 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240117 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240328 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240016 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240131 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240036 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240033 |
Oprava vodovod. potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44240069 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
272,40 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240119 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
43,20 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
42,60 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240075 |
ND - filre na Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
25,20 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |