Faktúra č. 44240069

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44240069
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 272,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023-44/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023-44/2024 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BESO, spol. s r.o. 51412195 272,40 € 25.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť