Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44240289 KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 31 704,82 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
41240179 Poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 549,00 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
44240292 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 807,68 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
45240187 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 432,56 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
47240158 KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 12 714,23 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
43240368 KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 28 555,17 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
43240375 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 791,86 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
42240204 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 714,96 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
46240175 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 499,47 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
47240164 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 436,28 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
43240405 zverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 118,80 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
46240168 Hadica požiarna Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 67,50 € 19.04.2024 07.05.2024 Faktúra
46240169 Silon 3,0 okrúhly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 390,00 € 19.04.2024 11.05.2024 Faktúra
46240138 Vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 302,20 € 10.04.2024 20.04.2024 Faktúra
46240071 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 228,70 € 28.02.2024 22.03.2024 Faktúra
46240075 Materiál pre dielňu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 366,30 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
46240092 Vrecia 1200 x1100 x 0,1 (IVSC) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 395,00 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
48240096 Laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 11,88 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
48240094 Laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 345,50 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
48240095 Dobropis - laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 -11,88 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
48240042 Cestná konferencia 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANKOV group, s.r.o. 46025464 2 268,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
42230895 Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 08.01.2024 12.01.2024 Faktúra
42240094 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
42240235 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42240154 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.04.2024 13.04.2024 Faktúra
42240036 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
48240126 Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 152,93 € 16.04.2024 26.04.2024 Faktúra
48240011 Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 152,93 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
48240107 Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
48240147 Formuláre pre tlač výplatných pások Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 482,40 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »