Faktúra č. 46240071

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46240071
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 228,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032-46/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032-46/2024 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 228,70 € 20.02.2024 29.02.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť