Faktúra č. 45250121

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45250121
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory pre 4521
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 2 390,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 093-1000/07ZNH/2024
  • Identifikácia objednávky: 0033-45/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť