Faktúra č. 44260165

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44260165
  • Popis fakturovaného plnenia: betón vrecovaný C30/37
  • Dátum doručenia: 24.02.2026
  • Celková hodnota: 392,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0025-44/2026
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0025-44/2026 Betón vo vreci C30/37 podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 392,25 € 23.01.2026 09.02.2026 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť