Faktúra č. 44251271

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44251271
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.11.2025
  • Celková hodnota: 46,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0342-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0342-44/2025 Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 256,31 € 16.09.2025 06.10.2025 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť