Faktúra č. 44220118

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44220118
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 60,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0049-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049-44/2022 Stavebný materiál podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 60,23 € 16.02.2022 23.03.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť