Faktúra č. 44220099

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44220099
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 127,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038-44/2022 stavebný materiál: betón B20 25kg/35ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 127,59 € 10.02.2022 23.03.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť