Faktúra č. 44211135

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44211135
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 95,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0318-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0318-44/2021 stavebný materiál - plastový poklop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 95,69 € 07.09.2021 30.09.2021 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť