Faktúra č. 44210764

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210764
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.08.2021
  • Celková hodnota: 3 465,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105-R44/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105-R44/2021 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 3 465,17 € 16.07.2021 21.07.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť