Faktúra č. 43260366

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43260366
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
  • Dátum doručenia: 28.04.2026
  • Celková hodnota: 2 237,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
  • Identifikácia objednávky: 0174-43/2026
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť