Faktúra č. 43250419

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43250419
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 3 290,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20251335
  • Identifikácia objednávky: 0032-R10/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť