Faktúra č. 43231134

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43231134
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory 12V/185Ah/1150A - vozidlá obl. Poprad
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 951,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70-1000/063ZNH/2023
  • Identifikácia objednávky: 0362-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť