Faktúra č. 43230686

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230686
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - oblasť Poprad
  • Dátum doručenia: 21.07.2023
  • Celková hodnota: 424,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20227961_Z
  • Identifikácia objednávky: 0105-R10/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť