Faktúra č. 42240282

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42240282
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a prezutie pneumatík
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 742,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0075-42/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0075-42/2024 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 742,32 € 23.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť