Faktúra č. 42230066

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230066
  • Popis fakturovaného plnenia: Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 417 BR,HE 907 CJ,HE 798 CB,HE 738 BC,HE 766 AA
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 268,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017-42/2023 Prezutie a oprava pneimatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 268,56 € 30.01.2023 09.02.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť