Faktúra č. 41240525

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240525
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 19.08.2024
  • Celková hodnota: 880,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 070-1000/063ZNH/2023
  • Identifikácia objednávky: 0135-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť