Faktúra č. 41230233

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230233
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 190,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20227931_Z
  • Identifikácia objednávky: 0061-R10/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť