45240104 |
Internet SL 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240086 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Tipulová, r. Mojdisová |
0 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240084 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, r. Gmitterová |
0 |
|
17,20 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240085 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240087 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,23 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240083 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Baková, r.Lisá |
0 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240088 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
4,56 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240215 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240211 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 015,88 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240152 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
327,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240154 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240212 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
142,76 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240104 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240101 |
Kontrola originality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 220,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240153 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
264,04 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240151 |
propán bután-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240092 |
Vrecia 1200 x1100 x 0,1 (IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
395,00 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0021-R45/2024 |
vymaľovanie dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Liščinský |
46080601 |
|
3 826,08 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0027-41/2024 |
Emisná kontrola MB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
50,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0097-43/2024 |
Propán butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |