Faktúra č. 44240153

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44240153
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota: 264,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012-44/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012-44/2024 Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 264,04 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť