0065-45/2023 |
ND na motorové píly a vibračé valce pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
192,63 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45230168 |
ND na Mercedes Benz Actros SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
95,16 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230167 |
ND na SL717AR, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
149,88 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230334 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 162,13 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230170 |
ND na PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
224,22 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0017-R46/2023 |
Servisná prehliadka s dodatočnou opravou Turbo 70000 SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 940,12 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0162-43/2023 |
Píla na pórobetón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
29,40 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
4323O015 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230163 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
18 072,64 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230179 |
OOPP- ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 287,78 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230178 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
922,12 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230341 |
havrijná sada v taške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
314,40 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230187 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.5.- 8.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230186 |
KASKO hav.poist. 10.4.23 - 9.4.24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
22 171,95 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230185 |
Telekomunikačná technika - Tablet Lenovo P11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
280,00 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230342 |
tablet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
280,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230324 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 475,06 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230165 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 620,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230323 |
servis vibračného valca BW154AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 958,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230322 |
servis finišéra BF300P |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 926,80 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |