41230222 |
benzín KK 1.5 - 15.5.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,30 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0184-43/2023 |
Servisná prehliadka - PP 080EX, Škoda SCALA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
380,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0186-43/2023 |
LPG autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
145,68 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0187-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
899,40 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0185-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,60 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47230226 |
Betónová zmes C35/45 na opravu mosta I/18 Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
742,80 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230224 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
204,06 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230224 |
Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
12 383,81 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230219 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
277,40 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230227 |
ND na drviacu hlavicu GMK 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
647,12 € |
18.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
988,44 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230225 |
Rekonštrukcia mosta M 5872 (III/3733-005) , most cez Hrušovsky potok v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
20 893,54 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0117-47/2023 |
oprava defekt- VT 941 CI - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
113,04 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0116-47/2023 |
ND - VT 043 DC, VT Z 066, VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
229,13 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
43230424 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230225 |
posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
138 963,62 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230420 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
816,35 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230425 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,40 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230430 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
856,93 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230223 |
Moderniácia cesty II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKANSKA SK a.s. |
31611788 |
|
289 002,31 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |